Orden de Compra. Nº1389183-22-SE26 "44 CV P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389183-22-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 44 CV P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1389183-70-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO ANDALIEN COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Facturación Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOUR TURISMO
Razón Social TRANSPORTES DIAZ & TOLEDO SPA
R.U.T. 78.169.471-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOUR TURISMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaC17 CORONEL  4983  LICEO YOBILO DE CORONEL    $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000
78111803
Servicios de autobuses contratados18DíaL1 LOTA  4961  ESCUELA BÁSICA COLCURA/ ESC VALLE COLCURA    $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042.000 $ 3.042.000
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaL3 LOTA  4953  ISIDORA GOYENECHEA    $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaL9 LOTA  4951  LICEO CARLOS COUSIÑO GOYENECHEA    $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000
Total Neto $ 13.822.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.822.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.