Orden de Compra. Nº1389183-317-SE26 "59 CV P02 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA VARIOS EE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389183-317-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 59 CV P02 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA VARIOS EE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1389183-73-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO ANDALIEN COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 372
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Facturación Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
Comuna Coronel
Impuesto 2620893,06
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GTD MANQUEHUE S.A.
Razón Social GTD MANQUEHUE S.A.
R.U.T. 93.737.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GTD MANQUEHUE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1MesINTERNET DEDICADO MES DE MAYO VARIOS EE SEGÚN PLANILLA ADJUNTA  $ 4.598.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.598.058 $ 4.598.058
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1MesINTERNET DEDICADO MES DE MARZO VARIOS EE SEGÚN PLANILLA ADJUNTA  $ 4.598.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.598.058 $ 4.598.058
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1MesINTERNET DEDICADO MES DE ABRIL VARIOS EE SEGÚN PLANILLA ADJUNTA  $ 4.598.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.598.058 $ 4.598.058
Total Neto $ 13.794.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.620.893
TOTAL OC $ 16.415.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.