Orden de Compra. Nº1389183-351-SE26 "253 CV P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389183-351-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 253 CV P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1389183-18-I226
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO ANDALIEN COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 414
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Facturación Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brothsan Spa
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ BRO
R.U.T. 77.983.877-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Brothsan Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados10DíaC23 CORONEL 11398 LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA MORALES   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
78111803
Servicios de autobuses contratados10DíaC24 CORONEL 11398 LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA MORALES   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
78111803
Servicios de autobuses contratados10DíaC25 CORONEL 11398 LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA MORALES   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
78111803
Servicios de autobuses contratados10DíaC26 CORONEL 11398 LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA MORALES   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
78111803
Servicios de autobuses contratados10DíaC27 CORONEL 11398 LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA MORALES   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
78111803
Servicios de autobuses contratados10DíaC28 CORONEL 11398 LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA MORALES   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
Total Neto $ 9.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.900.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.