Orden de Compra. Nº1389488-21-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1389488-11-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389488-21-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1389488-11-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
R.U.T. 61.981.320-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 44
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
R.U.T. 61.981.320-0
Dirección de Facturación Freire 741
Comuna Linares
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Freire 741
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DORIN
Razón Social DORIN DEL CARMEN NORAMBUENA ÁVILA
R.U.T. 7.054.552-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DORIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1Unidadservicio de transporte escolar para el Jardín Infantil Gotitas de Cristal, por el período comprendido entre el 2 y el 16 de enero de 2026. servicio de transporte escolar para el Jardín Infantil Gotitas de Cristal, por el período comprendido entre el 2 y el 16 de enero de 2026. $ 572.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.000 $ 572.000
Total Neto $ 572.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 572.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.