Orden de Compra. Nº1389488-366-SE26 "1389488-29-LR25//P02//2DO PEDIDO//MATERIAL EDUCATIVO Y PEDAGÓGICOS PARA LICEOS Y ESCUELAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389488-366-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 1389488-29-LR25//P02//2DO PEDIDO//MATERIAL EDUCATIVO Y PEDAGÓGICOS PARA LICEOS Y ESCUELAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1389488-29-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
R.U.T. 61.981.320-0
Dirección de Unidad de Compra Freire 741
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 384
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
R.U.T. 61.981.320-0
Dirección de Facturación Freire 741
Comuna Linares
Impuesto 9679326,56
Dirección de Envío de la Factura Freire 741
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106207
Materiales de enseñanza de materiales1GlobalSegunda entrega de Material Escolar y Oficina (Según archivo adjunto)Segunda entrega de Material Escolar y Oficina $ 50.943.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.943.824 $ 50.943.824
Total Neto $ 50.943.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.679.327
TOTAL OC $ 60.623.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.