Orden de Compra. Nº1389488-527-SE26 "1389488-21-LR25/MATERIALES DE ASEO/ESC. MANUEL ROZAS ARISTÍA/LONGAVÍ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389488-527-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 1389488-21-LR25/MATERIALES DE ASEO/ESC. MANUEL ROZAS ARISTÍA/LONGAVÍ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1389488-21-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
R.U.T. 61.981.320-0
Dirección de Unidad de Compra Freire 741
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 566
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
R.U.T. 61.981.320-0
Dirección de Facturación Freire 741
Comuna Linares
Impuesto 48840,64
Dirección de Envío de la Factura Freire 741
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general10PackBOLSA DE BASURA 120x130 - IH BOLSA DE BASURA 120x130 - IH $ 3.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.550 $ 33.550
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Kits de limpieza de uso general2UnidadESCOBILLÓN EXTERIOR GRANDES SUPERFICIES CON MANGO - IH ESCOBILLÓN EXTERIOR GRANDES SUPERFICIES CON MANGO - IH $ 3.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.382 $ 7.382
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Kits de limpieza de uso general4PackGUANTE NITRILO TALLA XL - IH GUANTE NITRILO TALLA XL - IH $ 2.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.384 $ 9.384
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Kits de limpieza de uso general6UnidadJABÓN LIQUIDO HIPOALERGENICO 1 LITRO - IH JABÓN LIQUIDO HIPOALERGENICO 1 LITRO - IH $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
47132102
Kits de limpieza de uso general6UnidadLIMPIA VIDRIO BOTELLA CON PULVERIZADOR 500 CC - IHLIMPIA VIDRIO BOTELLA CON PULVERIZADOR 500 CC - IH $ 1.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028 $ 8.028
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadTRAPERO ALGODÓN CON OJAL - IH TRAPERO ALGODÓN CON OJAL - IH $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
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Kits de limpieza de uso general6UnidadLIMPIADOR LIQUIDO DE PISOS 5 LTS. - IH LIMPIADOR LIQUIDO DE PISOS 5 LTS. - IH $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.158
47132102
Kits de limpieza de uso general8UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MTS - IH PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MTS - IH $ 9.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.144 $ 76.144
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Kits de limpieza de uso general25PackBOLSA DE BASURA (80X110) - IH BOLSA DE BASURA (80X110) - IH $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900
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Kits de limpieza de uso general30UnidadCLORO TRADICIONAL CONCENTRADO 1 LT - IH CLORO TRADICIONAL CONCENTRADO 1 LT - IH $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
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Kits de limpieza de uso general8UnidadLIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA PISO DE MADERA, FLEXIT, CERAMICA - IH LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA PISO DE MADERA, FLEXIT, CERAMICA - IH $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
Total Neto $ 257.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.841
TOTAL OC $ 305.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.