Orden de Compra. Nº1389584-10-AG26 "MANTENIMIENTO - DIRECCION DE EDUCACION - CDP 3/2026 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389584-8-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389584-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO - DIRECCION DE EDUCACION - CDP 3/2026 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389584-8-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto
Comuna María Pinto
Impuesto 186639,28
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FlexUp Solutions
Razón Social COMERCIAL PAMIES SPA
R.U.T. 77.363.536-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FlexUp Solutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas20UnidadPintura esmalte al agua 16 L  $ 41.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.220 $ 821.220
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCinta para enmascarar 30 mm x 50 m  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31211906
Rodillos de pintar14UnidadRodillo fibra pelo largo 18 cm  $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.172 $ 39.172
31211904
Brochas10UnidadBrocha 2”  $ 3.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920
Total Neto $ 982.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.639
TOTAL OC $ 1.168.951


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.