Orden de Compra. Nº1389584-9-AG26 "MANTENIMIENTO - ESCUELA LAS MERCEDES - CDP 8/2026 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389584-6-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389584-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO - ESCUELA LAS MERCEDES - CDP 8/2026 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389584-6-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto
Comuna María Pinto
Impuesto 53884,38
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS TORO JORQUERA
Razón Social MARCO ANTONIO TORO VELIZ
R.U.T. 16.670.433-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS TORO JORQUERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico2UnidadTubería HDPE PLAN-5, Ø 50 mm, espesor 2,9 mm, color negro, polietileno reciclado, en formato rollo de 100 metros lineales. Producto nuevo, sin uso, para conducción de agua en sistemas de riego.  $ 141.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.592 $ 283.592
Total Neto $ 283.592
Descuento $ 0
Cargos $ 10
IVA  19  % $ 53.884
TOTAL OC $ 337.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.