Orden de Compra. Nº1389585-118-AG26 "PER CAPITA CDP 531 2026-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-85-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389585-118-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra PER CAPITA CDP 531 2026-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-85-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
Comuna María Pinto
Impuesto 211280
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Disproelec Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA
R.U.T. 76.876.186-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Disproelec Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio2Unidad2 unidades PC ESCRITORIO AIO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS   $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
43201803
Discos duros2Unidad2 unidades MEMORIAS RAM, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS   $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
43212108
Impresoras de cinta térmica2Unidad2 unidades IMPRESORAS TERMICAS POS, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 1.112.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.280
TOTAL OC $ 1.323.280


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.