Orden de Compra. Nº1389585-21-AG24 "SAL-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-14-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389585-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SAL-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-14-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema Tecnosoft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
Comuna María Pinto
Impuesto 303787,96
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HM SERVICE
Razón Social HM SERVICE SPA
R.U.T. 77.576.094-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HM SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211806
Tienda de deporte1GlobalSegún lo requerido en especificaciones técnicas.   $ 399.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.721 $ 399.721
56101519
Mesas1GlobalSe requiere la adquisición de mobiliario según lo señalado en especificaciones técnicas   $ 399.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.721 $ 399.721
44121701
Lápiz pasta1GlobalSe requiere la adquisición de materiales de oficina, según lo señalado en especificaciones técnicas.   $ 399.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.721 $ 399.721
48101711
Dispensadores de agua embotellada1GlobalSe requiere la adquisición de dispensadores de agua según lo señalado en especificaciones técnicas.   $ 399.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.721 $ 399.721
Total Neto $ 1.598.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.788
TOTAL OC $ 1.902.672


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 81.771.100-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.