Orden de Compra. Nº1389585-32-AG26 "PER CAPITA - CDP 411-417 /2026 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-22-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389585-32-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PER CAPITA - CDP 411-417 /2026 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-22-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
Comuna María Pinto
Impuesto 479978
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecosap
Razón Social GRUPO ECOSAP SPA
R.U.T. 77.746.983-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecosap
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X5000Unidad5000 UNIDADES DE GASA NO TEJIDA 5*5 CMS  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X2000Unidad2000 UNIDADES DE GASA NO TEJIDA 10*10 CMS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
12191601
Solventes de alcohol200Unidad200 UNIDADES ALCOHOL 250 ML CON ATOMIZADOR  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
42142523
Agujas hipodérmicas300Unidad300 UNIDADES AGUJAS 18G X 1 1/2  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
42312310
Frascos limpiadores50Unidad50 UNIDADES CUTIMED PROTECT SPRAY  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
42312310
Frascos limpiadores50Unidad50 UNIDADES PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350 ML  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general200Unidad200 UNIDADES VENDA GASA NO ELASTICADA 10 CMS*4 MTS40  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42281810
Packs de pruebas de esterilización y accesorios40Rollo40 ROLLOS MANGA DE ESTERILIZACION CON FUELLE 20 CMS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas100Sobre100 SOBRES CUTIMED SORBACT (MALLA CON DACC)  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.200 $ 99.200
Total Neto $ 2.526.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 479.978
TOTAL OC $ 3.006.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.