Orden de Compra. Nº1389585-80-AG26 "PER CAPITA CDP 477 2026-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-56-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389585-80-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PER CAPITA CDP 477 2026-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-56-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
Comuna María Pinto
Impuesto 103150,62
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICONVENIO SPA
Razón Social MULTICONVENIO SPA
R.U.T. 77.911.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICONVENIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Global20 unidades PAÑO MICROFIBRA 40*40 verde 20 unidades PAÑO MICROFIBRA 40*40 rojo 20 unidades PAÑO MICROFIBRA 40*40 azul 30 unidades TRAPERO MICROFIBRA 50*70 CON OJAL 10 unidades MOPA ALGODÓN PLANA 60 CM 10 unidades MOPA GRANDE PLANA XL 10 unidades Mopa Fregona De Algodon Para Repuesto Limpiador De Piso 100 unidades JABON LIQUIDO 350 ML 100 unidades ALCOHOL GEL 340 ml con dosificador   $ 542.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.898 $ 542.898
Total Neto $ 542.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.151
TOTAL OC $ 646.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.