Orden de Compra. Nº1390-101-AG24 "Adquisición de materiales de aseo para correcto funcionamiento del Deprov Talagante"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Talagante
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1390-101-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo para correcto funcionamiento del Deprov Talagante
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Talagante
Razón Social Departamento Provincial de Educación Talagante
R.U.T. 61.948.600-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Talagante
R.U.T. 61.948.600-5
Dirección de Facturación BAlmaceda N°1133. Talagante
Comuna Santiago
Impuesto 39612,72
Dirección de Envío de la Factura BAlmaceda N°1133. Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Lagos SPA
Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA
R.U.T. 77.319.828-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Lagos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA NOVA DE PAPEL JUMBO  $ 2.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.360 $ 98.360
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO  $ 1.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.950 $ 90.950
53131608
Jabones1UnidadBIDON DE JABON LIQUIDO DE 5 LITROS  $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.998 $ 3.998
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA PARA LAVAR LOZA  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.590 $ 12.590
Total Neto $ 208.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.613
TOTAL OC $ 248.101


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.862.968-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.026.071-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.205.148-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.