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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1390-101-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de aseo para correcto funcionamiento del Deprov Talagante |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Talagante
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R.U.T. |
61.948.600-5 |
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Dirección de Facturación |
BAlmaceda N°1133. Talagante |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
39612,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAlmaceda N°1133. Talagante |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Lagos SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL LAGOS SPA
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R.U.T. |
77.319.828-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Lagos SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 40 | Unidad | TOALLA NOVA DE PAPEL JUMBO | |
$ 2.459,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.360
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$ 98.360
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14111704
| Papel higiénico | 50 | Unidad | PAPEL HIGIENICO JUMBO | |
$ 1.819,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.950
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$ 90.950
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53131608
| Jabones | 1 | Unidad | BIDON DE JABON LIQUIDO DE 5 LITROS | |
$ 3.998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.998
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$ 3.998
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47131603
| Esponjas | 10 | Unidad | ESPONJA PARA LAVAR LOZA | |
$ 259,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.590
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$ 2.590
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47131816
| Desodorantes | 10 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL | |
$ 1.259,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.590
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$ 12.590
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Total Neto
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$ 208.488
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.613
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$ 248.101
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.