Orden de Compra. Nº1390-91-AG24 "adquisición de material de oficina para Deprov Talagante"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Talagante
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1390-91-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra adquisición de material de oficina para Deprov Talagante
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Talagante
Razón Social Departamento Provincial de Educación Talagante
R.U.T. 61.948.600-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 262 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Talagante
R.U.T. 61.948.600-5
Dirección de Facturación BAlmaceda N°1133. Talagante
Comuna Santiago
Impuesto 7731,1
Dirección de Envío de la Factura BAlmaceda N°1133. Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidadpost it de colores grandes  $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440
44121701
Lápiz pasta30Unidadlapiz pasta azul marca torre con punta de 1.0mm  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121701
Lápiz pasta15Unidadlapiz pasta negro marca torre con punta de 1.0mm  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
44111509
Portalápiz10Unidadportalápiz   $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
44121618
Tijeras10Unidadtijeras medianas para oficina  $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
44121802
Líquido corrector20Unidadcorrector liquido  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
Total Neto $ 40.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.731
TOTAL OC $ 48.421


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.820.837-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.083.053-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.