Orden de Compra. Nº1390254-5-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1390254-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1390254-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1390254-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTO SEGURIDAD SANTIAGO
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE
R.U.T. 65.165.009-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE
R.U.T. 65.165.009-7
Dirección de Facturación Alferez Real 936
Comuna Providencia
Impuesto 23972,3
Dirección de Envío de la Factura Alferez Real 936
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general3BidónLIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA, BIDON 5 LT  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131803
Desinfectantes domésticos5BidónCLORO DE USO DOMESTICO BIDON 5 LT.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
53131608
Jabones3BidónJABON LIQUIDO DE MANOS, BIDON 5LT  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12352104
Alcoholes o sus sustitutos2BidónALCOHOL DESNATURALIZADO 70°, BIDON 5 LT  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO AMARILLO ABSORBENTE 40X40  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadGUANTE MULTIUSOS LATEX PARA ASEO TALLA M  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA PAPEL 250 MT. PACK 2 ROLLOS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111704
Papel higiénico3UnidadPAPEL HIGIENICO 300 MT. PACK 4 ROLLOS  $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA COCINA AMARILLA/VERDE   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131502
Paños de limpieza5UnidadTRAPERO ABSORBENTE 50X70 CON OJAL  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 126.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.972
TOTAL OC $ 150.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.