Orden de Compra. Nº1391-1042-AG26 "CCP PARRAL FOSOAD 049 ADQUISICION DE MATERIALES DE COFFE PARA PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS-COMPONENTE 1"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-1042-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CCP PARRAL FOSOAD 049 ADQUISICION DE MATERIALES DE COFFE PARA PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS-COMPONENTE 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Maule
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2063 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Talca
Impuesto 10793,14
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2026
TítuloDescripción
DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA

FACTURAR A: DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA VII REGION DEL MAULE. RUT 61.004.051-9 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  DIRECCION: 4 NORTE Nº 1246, TALCA, DESPACHAR A: AVENIDA LAS DELICIAS NORTE Nº599, PARRAL, LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS. Y 14:00 A 16:00 HRS, COPIAR FACTURA A: dipresrecepcion@custodium.com

 

PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA SE EXIGE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PRESENTACIÓN EN ORIGINAL DEL CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO – CEDIBLE.-

ENVIAR PEDIDO COMPLETO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CON SU RESPECTIVA FACTURA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA ALEJANDRA
Razón Social CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES
R.U.T. 13.615.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECILIA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico2PaqueteCuchara desechable cubiertos de madera ecológico color del mango beige o similar  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
52152006
Bandejas o fuentes domésticas2PaquetePaquete de bandeja rectangular cartón torta-coctel, grande 41x34 o similar (10 bandejas cada uno)  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4PaqueteVaso Térmico Plumavit o de cartón, para té o café (25 unidades c/u)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico2PaquetePalito para remover, agitar, mezclar café o té 100 unidades  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
52151502
Platos desechables domésticos4PaquetePlato blanco 23 cm. 20 unidades Big Party o similar  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
14111705
Servilletas de papel4PaqueteServilletas 100 unidades marca bless o similar  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
Total Neto $ 56.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.793
TOTAL OC $ 67.599


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.800-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.