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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1391-1225-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1391-42-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
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R.U.T. |
61.004.051-9 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
131250,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2026 |
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA |
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Razón Social |
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad | Mediante el fosoad N° 128 de 23/06/2026, se ha autorizado la contratación de servicios de mantención para los 90.000 kilómetros del vehículo fiscal N° 341, marca Mercedes Benz modelo Sprinter 517 CDI, asignado al CP de Talca, servicio indispensable para el correcto funcionamiento del móvil señalado. | ORDEN DE COMPRA CONFORME A COTIZACIÓN Nº 0205445365 ENVIADA POR EL PROVEEDOR EMPRESA KAUFMANN S.A. |
$ 690.792,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 690.792
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$ 690.792
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Total Neto
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$ 690.792
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.250
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$ 822.042
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.