Orden de Compra. Nº1391-13840-SE08 "CAUQUENES MATERIALES DE OFICINA SECCION JUVENIL"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-13840-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2008
Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES MATERIALES DE OFICINA SECCION JUVENIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna *
Impuesto 2612,1008043
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE ENVIO Y FACTURACION

SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8,

GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES .

LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roberto Moreira Arriagada
Razón Social Roberto Moreira Arriagada
R.U.T. 5.705.169-8
Sucursal Roberto Moreira Arriagada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Corcheteras1Unidad no definidaCORCHETERA CORCHETERA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Perforadoras1Unidad no definida1 PERFORADORA1 PERFORADORA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
Sujetapapeles1Caja1 CAJA DER CORCHETES 26/61 CAJA DER CORCHETES 26/6 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
44121504
Sobres de ventanillas100Unidad100 SOBRES TAMAÑO 1/2 OFICIO100 SOBRES TAMAÑO 1/2 OFICIO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
44121504
Sobres de ventanillas100Unidad100 SOBRES TAMAÑO OFICIO100 SOBRES TAMAÑO OFICIO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.723
14111610
Cartulina3Pliego3 PLIEGOS DE CARTULINA DE COLOR3 PLIEGOS DE CARTULINA DE COLOR $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303 $ 303
Total Neto $ 13.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.612
TOTAL OC $ 16.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.