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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1391-1465-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.C.P. DE TALCA COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA TALLER DE OFICIOS // FOSOAD N° 132 compra ágil: 1391-310-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
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R.U.T. |
61.004.051-9 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N°550 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
293487,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-07-2024 |
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Proveedor |
COMERCIAL BERNAL DONOSO SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA
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R.U.T. |
77.579.983-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL BERNAL DONOSO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | PLANCHA MDF DESNUDO 9 MM 152X244 CM 30 UN
PINO DIMENSIONADO SECO 2X2X3,20 100 UN
PASTA DE MURO INTERIOR 25 KILOS 8 UN
ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA 10UN
KIT PARA PINTAR (1 BANDEJA + 3 BROCHAS + 1 RODILLO + ESPATULA) 25 UN | CONFORME A OFERTA DE PROCESO COMPRA AGIL ADJUNTA |
$ 1.544.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.544.670
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$ 1.544.670
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Total Neto
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$ 1.544.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 293.487
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$ 1.838.157
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.