Orden de Compra. Nº1391-1483-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1391-33-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-1483-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1391-33-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-33-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Maule
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N°1246
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2433 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación Camino a San Clemente KM 9 S/N° Sector el Sauce
Comuna Talca
Impuesto 398722,9743
Dirección de Envío de la Factura Camino a San Clemente KM 9 S/N° Sector el Sauce
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2020
TítuloDescripción
DespachoDespachar a datos de facturación mencionados Precedentemente.

FACTURAR A CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE TALCA RUT: 61.946.900-3 KILOMETRO 9 CAMINO SAN CLEMENTE GIRO: SERVICIOS FLETE A CARGO DE PROVEEDOR,PARA CANCELAR SE EXIGE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COPIA CEDIBLE


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T. 78.456.070-8
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102303
Perfiles de hierro7UnidadCOMPRA DE MATERIALES SEGUN COTIZACION Y OFERTA ECONOMICA EN LICITACION PUBLICA N° 1391-33-L120. COMPRA DE MATERIALES SEGUN COTIZACION Y OFERTA ECONOMICA EN LICITACION PUBLICA N° 1391-33-L120. $ 299.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.098.544 $ 2.098.542
Total Neto $ 2.098.542
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 398.723
TOTAL OC $ 2.497.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.