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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1391-1657-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRREG MAULE //FOSOAD 201 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEPARTAMENTO DE TECNOVIGILANCIA 1391-445-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
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R.U.T. |
61.004.051-9 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
55687,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2023 |
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Proveedor |
LED ENERGY |
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Razón Social |
ENERGIAS SUSTENTABLES Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.889.458-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LED ENERGY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60104904
| Kits de electricidad | 1 | Unidad | Materiales eléctricos y de construcción de acuerdo a propuesta adjudicada en compra agil ID 1391-445-COT23 | Materiales eléctricos y de construcción. |
$ 293.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 293.090
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$ 293.090
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Total Neto
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$ 293.090
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.687
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$ 348.777
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.