Orden de Compra. Nº1391-1698-SE08 "CAUQUENES FRUTA A JUAN ROMERO F/ N° 113"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-1698-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2008
Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES FRUTA A JUAN ROMERO F/ N° 113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CAUQUENES COMPRA VERDURAS F/ N° 107 JUAN ROMERO
Proveniente de Licitación 1391-816-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna -1
Impuesto 195769,92
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS ROMERO SILVA
R.U.T. 4.507.127-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
UVA FRESCA1UnidadUVA FRESCAFRUTAS Y VERDURAS DEL MES, CONFORME A FACTURA N° 113 $ 1.030.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.368 $ 1.030.368
Total Neto $ 1.030.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.770
TOTAL OC $ 1.226.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.