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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1391-1934-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAUQUENES COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
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R.U.T. |
61.004.051-9 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
2806,8453 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-04-2015 |
| SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8, | |
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Proveedor |
ELECTRONICA CAUQUENES |
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Razón Social |
FRANCISCO SEGUNDO AGURTO ESCALONA
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R.U.T. |
7.239.882-3 |
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Sucursal |
ELECTRONICA CAUQUENES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 30 | Unidad | AMPOLLETAS 75 W. | AMPOLLETAS 75 W. |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.320
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$ 7.311
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31201517
| Cinta para empaquetar | 1 | Unidad | HUINCHA AISLADORA | HUINCHA AISLADORA |
$ 824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 824
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$ 824
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26121540
| Cable galvanizado | 1 | Metro Lineal | LAUCHA DE 15 MTS. (PASA CABLE) | LAUCHA DE 15 MTS. (PASA CABLE) |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.639
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$ 6.639
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Total Neto
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$ 14.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.807
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$ 17.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.