Orden de Compra. Nº1391-1944-OC07 "Compra Materiales de Reparación CCP de Linares"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-1944-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Reparación CCP de Linares
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Factura a Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares.Rut. Nº 61.004.058-6. Giro Servicios. Valentín Letelier Nº 326 Linares. Fono 73/210010. Consultas a José Gutiérrez Moraleres
Proveniente de Licitación 1391-395-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna -1
Impuesto 3465,03
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jose Antonio Gonzalez Burgos
R.U.T. 6.760.280-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121805
³PASTA FUNDENTE 50cc INDEP3Caja³PASTA FUNDENTE 50cc INDEPCaja de pasta para soldar de 50 grs. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
40141702
llaves de jardín de 1/2"10Unidadllaves de jardín de 1/2"llaves de jardín de 1/2" $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
27111704
ENCHUFE EMBUT DOBLE BLANCO ARIS5UnidadENCHUFE EMBUT DOBLE BLANCO ARISEnchufes hembra doble armado genesis o similar $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.665 $ 2.665
27111704
ENCHUFE MACHO VOLANTE 3P CONVER NEG MEC5UnidadENCHUFE MACHO VOLANTE 3P CONVER NEG MECEnchufes macho 2P+T 10A $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795 $ 1.795
40142008
FLEXIBLE P/AGUA HI HI 1/2*35cm STRETTO-5UnidadFLEXIBLE P/AGUA HI HI 1/2*35cm STRETTO-Flexibles de agua de 1/2" $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.875 $ 2.875
60105704
ADHESIVO PVC 250cc POTE C/PINCEL TIG C.1UnidadADHESIVO PVC 250cc POTE C/PINCEL TIG C.Pegamento para Sanitario de PVC pote de 250 cc $ 1.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287 $ 1.287
31201502
³HUINCHA AISL 18mm*10mt*0.13mm 3M NEGRO5Rollo³HUINCHA AISL 18mm*10mt*0.13mm 3M NEGROHuincha de 3/4 x10 metros negra 3M o similar $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715 $ 1.715
Total Neto $ 18.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.465
TOTAL OC $ 21.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.