|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1391-2116-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-05-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAUQUENES CARNICERIA GUIA 2227 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1391-895-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
|
|
R.U.T. |
61.004.051-9 |
|
Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
66825,71225 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-05-2010 |
| DATOS DE ENVIO |
|
SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8,
GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES .
LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION
| |
|
|
Proveedor |
LAFERIA |
|
Razón Social |
GABRIELRECABALAGURTO
|
|
R.U.T. |
11.176.452-2 |
|
Sucursal |
LAFERIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 170 | Unidad no definida | 170 KILOS DE VACUNO EN VARA SEGUN CONTRATO RANCHO | |
$ 2.069,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 351.730
|
$ 351.714
|
|
|
Total Neto
|
$ 351.714
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.826
|
|
$ 418.540
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.