Orden de Compra. Nº1391-2575-SE25 "Dirreg./FOSOAD 335 Adquisición de repuestos."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-2575-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Dirreg./FOSOAD 335 Adquisición de repuestos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-14-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Maule
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N°1246
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6047 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Talca
Impuesto 3860114,5617
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MULTIMARCA - CURICO
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO SAAVEDRA ORTIZ
R.U.T. 12.113.268-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MULTIMARCA - CURICO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaOrden de compra conforme a cotizaciones Nº 19-21-22-23-24-25-26.Orden de compra conforme a cotizaciones Nº 19-21-22-23-24-25-26. $ 20.316.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.316.392 $ 20.316.392
Total Neto $ 20.316.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.860.115
TOTAL OC $ 24.176.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.