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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1391-2781-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRREG MAULE FOSOAD 299 MATERIALES PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CPF TALCA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1391-73-R124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
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R.U.T. |
61.004.051-9 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
96007 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2024 |
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Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Pack | Materiales de ferretería y construcción para el Centro Penitenciario Femenino de Talca, según listado de requerimiento adjunto | Materiales de ferretería y construcción para el CPF Talca, |
$ 473.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 473.300
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$ 473.300
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11111701
| Arena silícea | 1 | Metro Cúbico | ARENA GRUESA | Despacho CPF Talca: Arena Gruesa |
$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.000
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$ 32.000
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Total Neto
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$ 505.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.007
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$ 601.307
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.