Orden de Compra. Nº1391-2879-OC07 "CCP. PARRAL MAT. CONEX AGUA POTABLE1391-601-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-2879-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2007
Nombre de la Orden de Compra CCP. PARRAL MAT. CONEX AGUA POTABLE1391-601-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR AL CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE PARRAL, RUT 61.004.059-4, GIRO SERVICIO, DELICIAS NORTE Nº 599 PARRAL, DEBE ACEPTAR LA O. COMPRA POR EL SISTEMA PARA CANCELAR FACTURA, JOSE ESCOBAR 73-462132, FLETE CARGO PROVEEDOR.
Proveniente de Licitación 1391-601-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna -1
Impuesto 5616,21
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIST Y COMERCIALIZADORA AGUACENTER LTDA
R.U.T. 76.860.990-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija Nº 1003UnidadPapeles de lija Nº 100Lijas para fierro $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567 $ 567
40141702
LLAVE DE BOLA C/RAPIDO HI HI 11/21UnidadLLAVE DE BOLA C/RAPIDO HI HI 11/2Llave de Bola de 1.1/2" $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
40142110
COPLAS SO SO 1 1/2 COBRE6UnidadCOPLAS SO SO 1 1/2 COBRECoplas SS de 1.1/2" de Cobre $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764 $ 7.764
40142110
CODOS SO SO 1 1/2"8UnidadCODOS SO SO 1 1/2"Codos SS de 1.1/2" de cobre $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.192 $ 11.192
40142110
TERMINAL SO HI 1 1/2 DE BRONCE1UnidadTERMINAL SO HI 1 1/2 DE BRONCETerminal HI de 1.1/2" de cobre $ 2.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.221 $ 2.221
Total Neto $ 29.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.616
TOTAL OC $ 35.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.