Orden de Compra. Nº1391-3654-AG20 "CCP CAUQUENES, FOSOAD Nº 494, COMPRA DE CUEROS Y ARTÍCULOS DE TALABARTERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-3654-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2020
Nombre de la Orden de Compra CCP CAUQUENES, FOSOAD Nº 494, COMPRA DE CUEROS Y ARTÍCULOS DE TALABARTERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Maule
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N°1246
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6042 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Talca
Impuesto 203567,9
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2020
TítuloDescripción
DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN

FACTURAR A NOMBRE DE: DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE, REGIÓN DEL MAULE, RUT N° 61.004.051-9. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: 4 NORTE Nº 1246, TALCA. SE EXIGE PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y COPIA CEDIBLE, ADEMÁS SER ACEPTADA EN PORTAL.

LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN CCP DE CAUQUENES.

DIRECCIÓN: AV. COMUNIDAD REDENTORISTA Nº 75, CAUQUENES.

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS EL: 24/11/2020, DE LUNES A VIERNES, DE 09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:30 HORAS. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alex Torres
Razón Social ALEX ISAIAS TORRES GONZALEZ
R.U.T. 13.207.806-8
Sucursal Alex Torres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151704
Hilo acrílico12ConoHILO ENCERADO BLANCO 100 GR  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
11151704
Hilo acrílico12ConoHILO ENCERADO COLOR VARIOS 100 GR  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
11151704
Hilo acrílico12ConoHILO ENCERADO NEGRO 100 GR  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
11151704
Hilo acrílico12ConoHILO ENCERADO CAFÉ 100 GR  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
27112820
Troqueles de herramienta engarzadora de lengüetas5UnidadSACABOCADO RULETA  $ 16.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.250 $ 84.250
44121618
Tijeras5UnidadTIJERA 3 CLAVEL 12”  $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500
11141609
Cuero artificial2UnidadSUELA ALUMBRE (25 PIÉ)  $ 73.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
11131504
Cuero2UnidadCUERO CHANCHO (TIPO CARPINCHO)  $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
11131504
Cuero2UnidadCUERO CRUDO  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
60122003
Agujas de coser a mano10UnidadAGUJA TALABARTERA  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
11131504
Cuero58PieCUERO RENO (2 CUEROS)  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.840 $ 85.840
11131504
Cuero58PieNAPA CABALLO (2 CUEROS)  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.620 $ 109.620
60121112
Cartón piedra20PliegoLEFA CARTÓN 1,5  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 1.071.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.568
TOTAL OC $ 1.274.978


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.207.806-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.