Orden de Compra. Nº1391-3952-SE11 "CAUQUENES VERDURAS 27-07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-3952-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2011
Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES VERDURAS 27-07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna *
Impuesto 22775,25193
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2011
TítuloDescripción
DATOS DE ENVIO

SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES, PARA LA CANCELACION, EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LA CUARTA COPIA DE FACTURA. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION, LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DEBE EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor christian
Razón Social CHRISTIAN EDUARDO ROMERO AGURTO
R.U.T. 12.317.561-1
Sucursal christian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca105Unidad no definidaPERAS DE PRIMERA CALIDADPERAS DE PRIMERA CALIDAD $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.060 $ 39.088
50101634
Fruta fresca205Unidad no definidaPLATANOS DE PRIMERA CALIDADPLATANOS DE PRIMERA CALIDAD $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.490 $ 77.521
Verduras frescas20Unidad no definidaLIMONES KILOS DE PRIMERA CALIDADLIMONES KILOS DE PRIMERA CALIDAD $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.261
Total Neto $ 119.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.775
TOTAL OC $ 142.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.