Orden de Compra. Nº1391-4317-SE09 "1391-733-L109 COMPRA DE MATERIALES C.E.T DEL C.C.P DE TALCA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-4317-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra 1391-733-L109 COMPRA DE MATERIALES C.E.T DEL C.C.P DE TALCA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-733-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Talca
Impuesto 319,2
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T. 12.521.988-8
Sucursal Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHA N°1.BROCHA N°1. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 1.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319
TOTAL OC $ 1.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.