Orden de Compra. Nº1391-5023-SE10 "CAUQUENES PANADERIA FACT. 17158"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-5023-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-10-2010
Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES PANADERIA FACT. 17158
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-895-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna *
Impuesto 540486,12903
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2010
TítuloDescripción
DATOS DE ENVIO Y FACTURACION

SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8,

GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES .

LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION

LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DEBERE EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS

ECONOMATO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA CHILENA
Razón Social GUILLERMO BADILLA E HIJOS LTDA.
R.U.T. 77.622.870-2
Sucursal PANADERIA CHILENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pan fresco3950Unidad no definida KILOS CONSUMIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO, FACTURA 17158KILOS CONSUMIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO, FACTURA 17158 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844.000 $ 2.844.664
Total Neto $ 2.844.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 540.486
TOTAL OC $ 3.385.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.