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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1391-5352-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ECONOMATO DEL C.C.P DE TALCA COMPRA MERCADERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
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R.U.T. |
61.004.051-9 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
116451 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-09-2013 |
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Proveedor |
CNE Construcciòn y Comercio |
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Razón Social |
ERIK DAVID CESPEDES NOVOA
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R.U.T. |
15.738.045-1 |
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Sucursal |
CNE Construcciòn y Comercio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131628
| Shampoo | 1000 | Unidad | SHAMPOO | SHAMPOO |
$ 75,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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47131816
| Desodorantes | 120 | Unidad | DESODORANTES | DESODORANTES |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.800
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$ 118.800
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50201714
| Cremas no lácteas | 360 | Unidad | MILO EN SOBRES 30GR | MILO EN SOBRES 30GR |
$ 226,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.360
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$ 81.360
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42312310
| Frascos limpiadores | 300 | Unidad | LIMPIAPISOS | LIMPIA PISOS |
$ 233,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.900
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$ 69.900
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42151910
| Dispositivos de limpieza dental o accesorios | 216 | Unidad | PASTA DE DIENTES | PASTA DE DIENTES |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.120
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$ 69.120
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50171901
| Conservas | 480 | Unidad | ATUN | ATUN |
$ 414,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.720
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$ 198.720
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Total Neto
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$ 612.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.451
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$ 729.351
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.