Orden de Compra. Nº1391-5599-SE11 "CAUQUENES VERDURAS PARA RANCHO GUIAS N° 401 Y 402"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-5599-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2011
Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES VERDURAS PARA RANCHO GUIAS N° 401 Y 402
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna *
Impuesto 154538,65543011
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2011
TítuloDescripción
DATOS DE ENVIO Y FACTURACION

SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES, PARA LA CANCELACION, EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LA CUARTA COPIA DE FACTURA. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION, LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DEBE EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS

RECIBE LA MERCADERIA

SANDRO JAQUE CONCHA

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor christian
Razón Social CHRISTIAN EDUARDO ROMERO AGURTO
R.U.T. 12.317.561-1
Sucursal christian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Verduras frescas800Unidad no definidaPAPAS PAPAS $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.400 $ 174.790
Verduras frescas200Unidad no definidaPERASPERAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.244
Fruta fresca200Unidad no definidaMANZANAS MANZANAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.630
Semillas o almácigos de cebolla300Unidad no definidaCEBOLLACEBOLLA $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.689
Verduras frescas100Unidad no definidaREPOLLOREPOLLO $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.101
Fruta fresca200Unidad no definidaPLATANOS PLATANOS $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 73.950
Semillas o almácigos de zanahoria50Unidad no definidaZANAHORIASZANAHORIAS $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.294
Verduras frescas119Unidad no definidaTOMATESTOMATES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.952 $ 120.000
Fruta fresca100Unidad no definidaKILOS DE LIMONES KILOS DE LIMONES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
Verduras frescas150Unidad no definidaLECHUGAS LECHUGAS $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.109
Verduras frescas200Unidad no definidaPAQUETES DE BETARRAGAS PAQUETES DE BETARRAGAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.437
Verduras frescas200Unidad no definidaPAQUETES DE ACELGASPAQUETES DE ACELGAS $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.395
Fruta fresca200Unidad no definidaPAQUETES DE VERDURAS PAQUETES DE VERDURAS $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.714
Total Neto $ 813.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.539
TOTAL OC $ 967.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.