|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1391-5801-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
15-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAUQUENES REGULARIZACOMPRA DE MATERIALES DE ASEO R |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
|
|
R.U.T. |
61.004.051-9 |
|
Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
7823,5293 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-12-2009 |
| DATOS DE ENVIO Y FACTURACION |
|
SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8,
GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES .
LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION
LA ENTREGA DEBERE EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES DE DESPACHO DEL PROVEEDOR
| |
|
|
Proveedor |
hernano |
|
Razón Social |
Hernán Sepulveda y Cia.
|
|
R.U.T. |
5.824.320-5 |
|
Sucursal |
hernano |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 1 | Unidad no definida | 6 DETERGENTES OMO DE 400 GRAMOS $ 885 $ 5.310
18 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURAS DE 50 X 70 $ 390 $ 7.020
20 CONFORT $ 290 $ 5.800
3 TRAPEROS $ 1.390 $ 4.170
4 CIF CREMA 750 ML $ 1.490 $ 5.960
28 LIMPIADOR LIQUIDO POET 250 CC $ 330 $ 9.240
46 BOTELLAS DE CLOROX DE 200 CC $ 250 $ 11.500
$ 0
$ 49.000
| 6 DETERGENTES OMO DE 400 GRAMOS $ 885 $ 5.310
18 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURAS DE 50 X 70 $ 390 $ 7.020
20 CONFORT $ 290 $ 5.800
3 TRAPEROS $ 1.390 $ 4.170
4 CIF CREMA 750 ML $ 1.490 $ 5.960
28 LIMPIADOR LIQUIDO POET 250 CC $ 330 $ 9.240
46 BOT |
$ 41.176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.176
|
$ 41.176
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.176
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.824
|
|
$ 49.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.