Orden de Compra. Nº1391-5801-SE09 "CAUQUENES REGULARIZACOMPRA DE MATERIALES DE ASEO R"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-5801-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2009
Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES REGULARIZACOMPRA DE MATERIALES DE ASEO R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna *
Impuesto 7823,5293
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2009
TítuloDescripción
DATOS DE ENVIO Y FACTURACION

SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8,

GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES .

LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION

LA ENTREGA DEBERE EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES DE DESPACHO DEL PROVEEDOR

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hernano
Razón Social Hernán Sepulveda y Cia.
R.U.T. 5.824.320-5
Sucursal hernano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco1Unidad no definida6 DETERGENTES OMO DE 400 GRAMOS $ 885 $ 5.310 18 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURAS DE 50 X 70 $ 390 $ 7.020 20 CONFORT $ 290 $ 5.800 3 TRAPEROS $ 1.390 $ 4.170 4 CIF CREMA 750 ML $ 1.490 $ 5.960 28 LIMPIADOR LIQUIDO POET 250 CC $ 330 $ 9.240 46 BOTELLAS DE CLOROX DE 200 CC $ 250 $ 11.500 $ 0 $ 49.000 6 DETERGENTES OMO DE 400 GRAMOS $ 885 $ 5.310 18 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURAS DE 50 X 70 $ 390 $ 7.020 20 CONFORT $ 290 $ 5.800 3 TRAPEROS $ 1.390 $ 4.170 4 CIF CREMA 750 ML $ 1.490 $ 5.960 28 LIMPIADOR LIQUIDO POET 250 CC $ 330 $ 9.240 46 BOT $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176
Total Neto $ 41.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.824
TOTAL OC $ 49.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.