|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1391-6379-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ECONOMATO DEL C.C.P DE TALCA COMPRA MERCADERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
|
|
R.U.T. |
61.004.051-9 |
|
Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
103975,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-10-2013 |
|
|
|
Proveedor |
CNE Construcciòn y Comercio |
|
Razón Social |
ERIK DAVID CESPEDES NOVOA
|
|
R.U.T. |
15.738.045-1 |
|
Sucursal |
CNE Construcciòn y Comercio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 1000 | Unidad | MANI SALADO (SURTIDO) | MANI SALADO (SURTIDO) |
$ 93,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 93.000
|
$ 93.000
|
10151904
| Semillas de girasol | 1000 | Unidad | MARAVILLAS | MARAVILLAS |
$ 82,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 82.000
|
$ 82.000
|
50202307
| Chocolate u otras bebidas calientes | 360 | Unidad | MILO SOBRE | MILO SOBRE |
$ 226,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.360
|
$ 81.360
|
85122002
| Servicios de higienistas dentales | 288 | Unidad | PASTA DE DIENTES | PASTA DE DIENTES |
$ 320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.160
|
$ 92.160
|
50171901
| Conservas | 480 | Unidad | ATUN | ATUN |
$ 414,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 198.720
|
$ 198.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 547.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 103.976
|
|
$ 651.216
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.