Orden de Compra. Nº1391-7007-SE18 "CAUQUENES, COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-7007-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES, COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-161-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado folio 5451 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación Comunidad Redetorista N° 75 Sector Santa Sofia
Comuna Cauquenes
Impuesto 57304
Dirección de Envío de la Factura Comunidad Redetorista N° 75 Sector Santa Sofia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2018
TítuloDescripción
datos de envìo y facturaciòn

SE DEBERÀ FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES, RUT N° 61.004.057-8, 

GIRO SERVICIO, DIRECCIÒN AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES.       

LA ORDEN DE COMPRA DEBERÀ SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACIÒNADEMÀS ADJUNTAR CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA.

LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DEBERÀ EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS.  

HORARIO DE RECEPCIÒN DE LOS PRODUCTOS, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 HORAS.   

PARA EFECTUAR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA SE EXIGE LA PRESENTACIÒN EN ORIGINAL DEL CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor christian
Razón Social CHRISTIAN EDUARDO ROMERO AGURTO
R.U.T. 12.317.561-1
Sucursal christian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas300UnidadCEBOLLAS DE PRIMERA CALIDADCEBOLLAS DE PRIMERA CALIDAD $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
50101538
Verduras frescas500kilogramoPAPAS DE PRIMERA CALIDADPAPAS DE PRIMERA CALIDAD $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
50101636
Fruta estable sin refrigerar20kilogramoLIMONES DE PRIMERA CALIDADLIMONES DE PRIMERA CALIDAD $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 301.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.304
TOTAL OC $ 358.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.