Orden de Compra. Nº1391-7152-SE18 "CAUQUENES, COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-7152-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES, COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-161-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación Comunidad Redetorista N° 75 Sector Santa Sofia
Comuna Cauquenes
Impuesto 13512,8
Dirección de Envío de la Factura Comunidad Redetorista N° 75 Sector Santa Sofia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2018
TítuloDescripción
datos de envìo y facturaciòn

SE DEBERÁ FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES, RUT N° 61.004.057-8, 

GIRO SERVICIO, DIRECCIÓN AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES.       

LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACIÓN, ADEMÁS ADJUNTAR CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA.

LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DEBERÁ EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS.  

HORARIO DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 HORAS.   

PARA EFECTUAR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA SE EXIGE LA PRESENTACIÓN EN ORIGINAL DEL CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor christian
Razón Social CHRISTIAN EDUARDO ROMERO AGURTO
R.U.T. 12.317.561-1
Sucursal christian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas300UnidadCEBOLLAS DE PRIMERA CALIDADCEBOLLAS DE PRIMERA CALIDAD $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
50101636
Fruta estable sin refrigerar20kilogramoLIMONES DE PRIMERA CALIDADLIMONES DE PRIMERA CALIDAD $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
Total Neto $ 71.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.513
TOTAL OC $ 84.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.