Orden de Compra. Nº1391-745-SE19 "SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO PLOTTER, LICITACION Nº 1391-17-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-745-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO PLOTTER, LICITACION Nº 1391-17-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-17-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Maule
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N°1246
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Talca
Impuesto 48260
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2019
TítuloDescripción
CONTACTO Y COORDINACION
Estimados,
junto con saludar, solicitamos coordinar con el Área de Infraestructura Regional; con la Profesional Srta. Claudia Marchant o con la encargada del Área Sra. Maria Teresa Bobadilla:
* claudia.marchant@gendarmeria.cl // 71-2740163
* maria.bobadilla@gendarmeria.cl  //   71-2740159

Atte.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian
Razón Social Ines Denisse Barra Maldonado E.I.R.L
R.U.T. 76.659.011-k
Sucursal Cristian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos1UnidadServicio de Reparación y Mantención de Equipo Plotter HP 500. Según lo indicado en la propuesta presentada en el proceso de Licitación 1391-17-L119.Servicio de Reparación y Mantención de Equipo Plotter HP 500. Según lo indicado en la propuesta presentada en el proceso de Licitación 1391-17-L119. $ 254.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.000 $ 254.000
Total Neto $ 254.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.260
TOTAL OC $ 302.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.