Orden de Compra. Nº1391-8276-CM16 "CCP LINARES ECONOMATO JUGOS 16/11/2016"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-8276-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2016
Nombre de la Orden de Compra CCP LINARES ECONOMATO JUGOS 16/11/2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Septima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Linares
Impuesto 29453,99
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2016
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHAR A: ECONOMATO PRESIDIO DE LINARES RUT: 70.423.400-7 DIRECCION: VALENTIN LETELIER 326, LINARES FONO: 073-2613117 GIRO: ABARROTES. "PARA EFECTUAR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA, SE EXIGE LA PRESENTACION EN ORIGINAL DEL CUADRUPLICADO:FACTURAR Y DESPACHAR A:
ECONOMATO PRESIDIO DE LINARES
RUT: 70.423.400-7
DIRECCION: VALENTIN LETELIER 326, LINARES
FONO: 073-2613117
GIRO: ABARROTES.

"PARA EFECTUAR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA, SE EXIGE LA PRESENTACION EN ORIGINAL DEL CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrer y Cerpa Limitada
Razón Social FERRER Y CERPA LIMITADA
R.U.T. 76.214.591-k
Sucursal Ferrer y Cerpa Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202305
2239-23-LP13
Jugo Natural4 (969351) JUGO EN POLVO SPRIM DAMASCO 45 GR 10 UNIDADES 986351(969351) JUGO EN POLVO SPRIM DAMASCO 45 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50202305
2239-23-LP13
Jugo Natural40 (969353) JUGO EN POLVO SPRIM FRUTILLA 45 GR 10 UNIDADES 986353(969353) JUGO EN POLVO SPRIM FRUTILLA 45 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
50202305
2239-23-LP13
Jugo Natural40 (969355) JUGO EN POLVO SPRIM MELON TUNA 45 GR 10 UNIDADES 986355(969355) JUGO EN POLVO SPRIM MELON TUNA 45 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
50202305
2239-23-LP13
Jugo Natural40 (969357) JUGO EN POLVO SPRIM PAPAYA 45 GR 10 UNIDADES 986357(969357) JUGO EN POLVO SPRIM PAPAYA 45 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
50202305
2239-23-LP13
Jugo Natural40 (969358) JUGO EN POLVO SPRIM PINA 45 GR 10 UNIDADES 986358(969358) JUGO EN POLVO SPRIM PINA 45 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 155.800
Descuento $ 779
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.454
Impuesto específico $ 15.502
TOTAL OC $ 199.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.