Orden de Compra. Nº1391-835-AG26 "CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 111, ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA SECCIÓN JUVENIL. E102RT9"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-835-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 111, ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA SECCIÓN JUVENIL. E102RT9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Maule
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1588 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Talca
Impuesto 119614,5
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2026
TítuloDescripción
DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN

 

FACTURAR A: DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE, REGIÓN DEL MAULE

RUT 61.004.051-9

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN: 4 NORTE Nº 1246, TALCA.

ADJUNTAR ARCHIVO XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS CONFORME A OFERTA, DE LUNES A VIERNES, DE 09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:30 HORAS. 

SE EXIGE PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y COPIA CEDIBLE.

LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN CCP DE CAUQUENES.

DIR: AV. COMUNIDAD REDENTORISTA Nº 75, CAUQUENES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liliana Lopez
Razón Social LILIANA PATRICIA LÓPEZ PRIETO
R.U.T. 13.722.244-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Liliana Lopez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121511
Cubrecamas10UnidadCUBRECAMA (AZUL) (NO CON ESPUMA) 1 PLAZA  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
52121701
Toallas de baño10UnidadTOALLA DE BAÑO CUERPO AZUL70X140CM  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
52121508
Mantas o frazadas10UnidadFRAZADA MICROFLEECE MICA, COLOR AZUL. (NO MATERIAL INFLAMABLE COMO POLAR)  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900
52121505
Almohadas5PackSET DE 2 ALMOHADAS  $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
53102402
Calcetines5PackPACK X5 CALCETINES ALGODÓN HOMBRE KENNETH STEVENS  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
53102402
Calcetines4PackPACK X6 CALCETINES HOMBRE PALMERS ALGODÓN TOBILLERO  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas3PackPACK X3 BÓXER TOP MEDIO MICROFIBRA TALLA M  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.970 $ 44.970
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas3PackPACK X3 BÓXER TOP MEDIO MICROFIBRA TALLA L  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.970 $ 44.970
52121509
Sábanas10JuegoJUEGO DE SABANAS 1 PLAZA COLOR BLANCO  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
Total Neto $ 629.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.614
TOTAL OC $ 749.164


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.