|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1391-8660-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ILUMINACION POLICLINICO REGIONAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
|
|
R.U.T. |
61.004.051-9 |
|
Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
46303,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2014 |
| DIRECCION DE DESPACHO | DESPACHAR A POLICLINICO REGIONAL DE GENDARMERIA UBICADO EN 4 NORTE 3 PONIENTE N° 520 TALCA. PARA EFECTUAR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA, SE EXIGE LA PRESENTACION EN ORIGINAL DEL CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE |
|
|
Proveedor |
"FACAVA" Electricidad |
|
Razón Social |
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO
|
|
R.U.T. |
9.633.707-8 |
|
Sucursal |
"FACAVA" Electricidad |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101605
| ampolletas fluorescentes | 15 | Unidad | TUBO FLUORECENTE ESTANDAR 36W/765 LUZ DIA | 831345 |
$ 343,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.145
|
$ 5.145
|
39111520
| Artefactos de alumbrado halógeno | 15 | Unidad | EQUIPO FLUORECENTE ALTA EFICIENCIA EMB. 3X40W | 831345 |
$ 15.904,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 238.560
|
$ 238.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 243.705
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.304
|
|
$ 290.009
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.