Orden de Compra. Nº1391828-17-SE25 "Materiales para SSR lÍNEAS 3, 4 y 5"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391828-17-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para SSR lÍNEAS 3, 4 y 5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391828-2-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SSSR NIVEL CENTRAL
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Agustinas 1350
Comuna Santiago
Impuesto 6679640
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRV
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
R.U.T. 76.009.245-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101513
Impresora de estampado en caliente1Unidad no definidaLínea 3: Textil, Línea 4: Maletería, Línea 5: Contenedores de líquido conforme a detalle requerido en bases administrativas y técnicasConforme a oferta presentada detallada en formulario 2.2. líneas 3, 4 y 5 $ 35.156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.156.000 $ 35.156.000
Total Neto $ 35.156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.679.640
TOTAL OC $ 41.835.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.