Orden de Compra. Nº1392-111-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-24-L121"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1392-111-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-24-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1392-24-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3450, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Avda. Portales 3450
Comuna Estación Central
Impuesto 33630
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales 3450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161507
Tornillos roscadores1000UnidadTornillo Auto perforante 1/4 cantidad: 1000 c/u Para mas detalles favor de revisar Bases Administrativas, Bases Técnicas, Pauta de Evaluación así como todo anexo disponible en adjuntos del presente proceso de licitación.TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1 ½ PTA BROCA $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
12352310
Siliconas30UnidadSilicona blanca cantidad: 30 c/u Para mas detalles favor de revisar Bases Administrativas, Bases Técnicas, Pauta de Evaluación así como todo anexo disponible en adjuntos del presente proceso de licitación.SILICONA BLANCA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
12352310
Siliconas30UnidadSilicona transparente cantidad: 30 c/u Para mas detalles favor de revisar Bases Administrativas, Bases Técnicas, Pauta de Evaluación así como todo anexo disponible en adjuntos del presente proceso de licitación.SILICONA TRANSPARENTE $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
31191501
Papeles de lija100UnidadLija para madera N° 340 cantidad: 100 c/u Para mas detalles favor de revisar Bases Administrativas, Bases Técnicas, Pauta de Evaluación así como todo anexo disponible en adjuntos del presente proceso de licitación.Lija para madera N° 340 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 177.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.630
TOTAL OC $ 210.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.