Orden de Compra. Nº1392-271-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-56-L115"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1392-271-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-56-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1392-56-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3450, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Avda Portales 3450
Comuna Quinta Normal
Impuesto 81301
Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M.F.C LTDA
Razón Social M.F.C. LTDA.
R.U.T. 76.498.259-2
Sucursal M.F.C LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111202
Películas de poliuretano4UnidadESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY DE 340 GRSESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY DE 340 GRS, MARCA SOUDAL $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200UnidadAMARRA PLASTICAS DE 180 MM AMARRA PLASTICAS DE 3,5 X 200 MM NATURAL $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200UnidadAMARRA PLASTICA DE 360 MMAMARRA PLASTICA DE 380 X4,7 MM , NATURAL $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
43201513
Placas o tarjetas madres2Unidadplaca perforada 300x400,tipo legrand referencia 36004 placa perforada 300x400,legrand referencia 36004 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
43201602
Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red2Unidadchasis con cubre equipo aislante,tipo legrand referencia 36101chasis con cubre equipo aislante, legrand referencia 36101 $ 127.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.800 $ 255.800
31211507
Pinturas en aerosol30TarroPINTURA SPRAY COLOR NEGRO OPACOPINTURA SPRAY COLOR NEGRO OPACO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
26121601
Cable de calentamiento2KitCABLES PARA SOLDADURACABLES PARA SOLDADURA , DE 25 MM2 X 3 METROS , CABLE TIERRA CON CONECTOR A MAQUINA Y PINZAS , CABLE CON CONECTOR A MAQUINA Y PORTA ELECTRODO $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
Total Neto $ 427.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.301
TOTAL OC $ 509.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.