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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1392-42-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1392-2-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Portales 3450 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
2470 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales 3450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eshia Ltda. |
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Razón Social |
ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA EIRL
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R.U.T. |
76.025.667-6 |
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Sucursal |
Eshia Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121202
| Canalización eléctrica | 1000 | Unidad | Amarracable de 100 x 2,5 mm., de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas. | Amarracable de 100 x 2,5 mm., de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas. |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.000
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$ 13.000
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Total Neto
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$ 13.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.470
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$ 15.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.