|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1392-58-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1392-30-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Portales 3450, Quinta Normal |
|
Comuna |
Quinta Normal
|
|
Impuesto |
149416 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales 3450, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Aero Servicios |
|
Razón Social |
Aero Servicios Limitada
|
|
R.U.T. |
76.306.206-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Aero Servicios |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43223113
| Antena LAN UMTS GSM | 4 | Unidad | ANTENAS DIRECCIONALES, PARA LA RED DE PLATAFORMA E INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE ( VER BASES TECNICAS, PAUTA DE EVALUACION Y ANEXOS ADJUNTO) | |
$ 196.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 786.400
|
$ 786.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 786.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 149.416
|
|
$ 935.816
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.