Orden de Compra. Nº1392-80-SE20 "ADQ. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO Y ÁREAS DE TRÁNSITO PEATONAL DE LA DMC"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1392-80-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO Y ÁREAS DE TRÁNSITO PEATONAL DE LA DMC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1392-16-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3450, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91002206001 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Avda Portales 3450
Comuna Estación Central
Impuesto 193429,88
Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN RECEPCIÓN DE PROVEEDORES: La dirección de recepción de proveedores, para efectos de entrega de bienes y/o servicios, será por Calle las Sophoras 210, comuna de Estación Central. 

Importante coordinar entrega previamente, a los contactos detallados en la observaciones de la Orden de Compra.   
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eyra SpA
Razón Social CONSTRUCTORA EYRA SPA
R.U.T. 77.022.432-2
Sucursal Eyra SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores1UnidadConfección de Radier, según lo establecido en el letral d.1, Punto d. de las Bases Técnicas adjuntas. (Tomar conocimiento de Anexo BASES TÉCNICAS)Oferta Precio Valor Neto. (Detalles en Anexos de Oferta) $ 1.018.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.052 $ 1.018.052
Total Neto $ 1.018.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.430
TOTAL OC $ 1.211.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.