|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1392-80-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO Y ÁREAS DE TRÁNSITO PEATONAL DE LA DMC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1392-16-L120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Portales 3450 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
193429,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales 3450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCIÓN RECEPCIÓN DE PROVEEDORES: | La dirección de recepción de proveedores, para efectos de entrega de bienes y/o servicios, será por Calle las Sophoras 210, comuna de Estación Central.
Importante coordinar entrega previamente, a los contactos detallados en la observaciones de la Orden de Compra. |
|
|
Proveedor |
Eyra SpA |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA EYRA SPA
|
|
R.U.T. |
77.022.432-2 |
|
Sucursal |
Eyra SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101701
| Servicios de hormigón o estuco para exteriores | 1 | Unidad | Confección de Radier, según lo establecido en el letral d.1, Punto d. de las Bases Técnicas adjuntas. (Tomar conocimiento de Anexo BASES TÉCNICAS) | Oferta Precio Valor Neto. (Detalles en Anexos de Oferta) |
$ 1.018.052,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.018.052
|
$ 1.018.052
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.018.052
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 193.430
|
|
$ 1.211.482
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.