Orden de Compra. Nº1392-84-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1392-60-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1392-84-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1392-60-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Avda. Portales 3450
Comuna Estación Central
Impuesto 347700
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales 3450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
De la Facturación: La factura no debe ser emitida en forma anticipada (antes de ser firmado el Certificado de Conformidad por parte del Inspector Fiscal). La factura deberá ser enviada al repositorio de facturas electrónicas de la DGAC, correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl, previa validación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Link Tecnología Digital S.A.
Razón Social LINK TECNOLOGIA DIGITAL S A
R.U.T. 99.540.830-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Link Tecnología Digital S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211711
Escáner1UnidadAdquisición de Escáner Tipo plano de superficie, según Especificaciones Técnicas adjuntas.Adquisición de Escáner Tipo plano de superficie, según Especificaciones Técnicas y Cotización adjuntas en ID 1392-60-COT25 $ 1.830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.000 $ 1.830.000
Total Neto $ 1.830.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 347.700
TOTAL OC $ 2.177.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.