Orden de Compra. Nº
1393-272-SE17
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MATERIALES DE LIBRERIA.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1393-272-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T.
69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T.
69.140.300-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
22988,575
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISABEL DEL CARMEN
Razón Social
ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T.
11.289.511-6
Sucursal
ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122112
Fasteners o sujetadores de cabeza redonda
3
Caja
ACCOCLIP CROMADO CAJA DE 50 UNIDADES.
ACCOCLIP CROMADO CAJA DE 50 UNIDADES.
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.587
$ 10.587
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
2,5
Caja
TARJETAS AMERICANAS.
TARJETAS AMERICANAS.
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.618
$ 6.618
44122001
Archivadores de fichas
45
Unidad
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO.
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.140
$ 49.140
14111514
Bloques para mensajes
30
Unidad
TACO AMARILLO ATLANTIK 76X76.
TACO AMARILLO ATLANTIK 76X76.
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.550
$ 8.550
23153020
Guía de cinta
16
Unidad
CINTA DE EMBALAJE.
CINTA DE EMBALAJE.
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
31201603
Gomas
4
Unidad
GOMA DE BORRAR.
GOMA DE BORRAR.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
31201517
Cinta para empaquetar
14
Unidad
SCOTCH CHICO.
SCOTCH CHICO.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRE TAMAÑO OFICIO.
SOBRE TAMAÑO OFICIO.
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRE EXTRA OFICIO.
SOBRE EXTRA OFICIO.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETAS DE CARTÓN.
CARPETAS DE CARTÓN.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
44121505
Sobres especiales
250
Unidad
SOBRES AMERICANOS.
SOBRES AMERICANOS.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 120.992
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.989
TOTAL OC
$ 143.981
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.