Orden de Compra. Nº1393-272-SE17 "MATERIALES DE LIBRERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-272-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 22988,575
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISABEL DEL CARMEN
Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T. 11.289.511-6
Sucursal ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122112
Fasteners o sujetadores de cabeza redonda3CajaACCOCLIP CROMADO CAJA DE 50 UNIDADES.ACCOCLIP CROMADO CAJA DE 50 UNIDADES. $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.587
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio2,5CajaTARJETAS AMERICANAS.TARJETAS AMERICANAS. $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.618 $ 6.618
44122001
Archivadores de fichas45UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO.ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140
14111514
Bloques para mensajes30UnidadTACO AMARILLO ATLANTIK 76X76.TACO AMARILLO ATLANTIK 76X76. $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
23153020
Guía de cinta16UnidadCINTA DE EMBALAJE. CINTA DE EMBALAJE. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
31201603
Gomas4UnidadGOMA DE BORRAR. GOMA DE BORRAR. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31201517
Cinta para empaquetar14UnidadSCOTCH CHICO. SCOTCH CHICO. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE TAMAÑO OFICIO. SOBRE TAMAÑO OFICIO. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE EXTRA OFICIO.SOBRE EXTRA OFICIO. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS DE CARTÓN. CARPETAS DE CARTÓN. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44121505
Sobres especiales250UnidadSOBRES AMERICANOS. SOBRES AMERICANOS. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 120.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.989
TOTAL OC $ 143.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.